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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1979-4075-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, PIPING, GASFITERIA Y CONSTRUCCION DESDE ID 1979-19-LP19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1979-19-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Nueva Imperial |
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Razón Social |
Hospital Nueva Imperial
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R.U.T. |
61.607.401-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Castellón # 0115 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
jamunozc |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Nueva Imperial
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R.U.T. |
61.607.401-6 |
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Dirección de Facturación |
Castellón # 0115 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
328099,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón # 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARCO ALEJANDRO |
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Razón Social |
CATAS SERVICE E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.590.699-7 |
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Sucursal |
MARCO ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60122905
| Cuentas de cerámica | 1 | Unidad no definida | MATERIALES VARIOS, SEGÚN COTIZACIÓN N°825-826-827-828 | MATERIALES VARIOS, SEGÚN COTIZACIÓN N°825-826-827-828 |
$ 1.726.842,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.726.842
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$ 1.726.842
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Total Neto
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$ 1.726.842
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 328.100
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$ 2.054.942
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.