|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1979-66-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO DE DESECHABLES DESDE 1979-226-LQ23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1979-226-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
|
|
R.U.T. |
61.607.401-6 |
|
Dirección de Facturación |
Castellón # 0115 |
|
Comuna |
Nueva Imperial
|
|
Impuesto |
96900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Castellón # 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TEMUPACK LTDA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TEMUPACK LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.219.463-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TEMUPACK LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 15000 | Unidad no definida | VASO TERMICO 350 CC: VASO DE CARTÓN O PLUMAVIT 350 CC, RESISTENTE AGUA CALIENTE."
| VASO TERMICO 350 CC: VASO DE CARTÓN O PLUMAVIT 350 CC, RESISTENTE AGUA CALIENTE."
|
$ 34,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 510.000
|
$ 510.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 510.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 96.900
|
|
$ 606.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.