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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1979-985-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA DE CENTRALES DE GASES CLINICOS DESDE ID 1979-139-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1979-139-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
61.607.401-6 |
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Dirección de Facturación |
Castellón # 0115 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
4850309,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón # 0115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
A.TORRES Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
A TORRES Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.968.870-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
A.TORRES Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26131510
| Central térmica | 1 | Unidad no definida | SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA DE CENTRALES DE GASES CLINICOS
COTIZACIÓN N°01-804 | SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA DE CENTRALES DE GASES CLINICOS
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$ 25.527.945,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.527.945
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$ 25.527.945
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Total Neto
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$ 25.527.945
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.850.310
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$ 30.378.255
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.