|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1979-992-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION CORRECTIVA DE CENTRALES DE GASES CLINICOS DESDE ID 1979-145-LQ24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1979-145-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
|
|
R.U.T. |
61.607.401-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Castellón #0115, Nueva Imperial |
|
Comuna |
Nueva Imperial
|
|
Impuesto |
6465404,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Castellón #0115, Nueva Imperial |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD T Y Z LIMITADA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD T Y Z LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.899.738-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOCIEDAD T Y Z LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101833
| Dispositivo de encendido de calentador o caldera | 1 | Unidad no definida | Mantención correctiva Puestos de toma
COT. N°286
| Mantención correctiva Puestos de toma
|
$ 34.028.444,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.028.444
|
$ 34.028.444
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.028.444
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.465.404
|
|
$ 40.493.848
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.