Orden de Compra. Nº1980-159-SE14 "servicio Aseo mes de Septiembre"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1980-159-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2014
Nombre de la Orden de Compra servicio Aseo mes de Septiembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1980-64-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ARICA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Chacalluta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Chacalluta
Comuna Arica
Impuesto 459040
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Chacalluta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABA
Razón Social MARIA ANGELICA BALBONTIN ALCAINO
R.U.T. 6.005.690-0
Sucursal MABA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida Servicio Según Contrato de servicio. $ 2.416.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.416.000 $ 2.416.000
Total Neto $ 2.416.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 459.040
TOTAL OC $ 2.875.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.