Orden de Compra. Nº1980-87-SE09 "Servicio de Alimentación mes de Julio 2009"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1980-87-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación mes de Julio 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1980-11048-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Logistica - Arica
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Chacalluta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Chacalluta
Comuna Arica
Impuesto 263756,67
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Chacalluta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nuestropaladar
Razón Social banquetero
R.U.T. 13.902.922-4
Sucursal nuestropaladar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Concesionarios de casino de comida1Unidad no definidaServicio Alimentacìón Mes Julio 2009  $ 1.388.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388.193 $ 1.388.193
Total Neto $ 1.388.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.757
TOTAL OC $ 1.651.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.