Orden de Compra. Nº1981-176-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículo Viculos 12 y 13"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION DE CAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1981-176-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículo Viculos 12 y 13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín
Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN
R.U.T. 60.511.092-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado V-176 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN
R.U.T. 60.511.092-4
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antonioberoiza
Razón Social ANTONIO ALFONSO BEROIZA JARA
R.U.T. 5.990.943-6
Sucursal antonioberoiza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos1 (1118423 )ARRIENDO CAMIONETA MAZDA NEW BT-50 SDX VALOR DIARIO 1138423(1118423) ARRIENDO CAMIONETA MAZDA NEW BT-50 SDX VALOR DIARIO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
Total Neto $ 71.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 71.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Transporte de pasajeros

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.