Orden de Compra. Nº1981-208-CM20 "2239-1-LP14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES MAMUIL MALAL"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION DE CAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1981-208-CM20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-07-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP14 CONVENIO MARCO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES MAMUIL MALAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín
Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN
R.U.T. 60.511.092-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN
R.U.T. 60.511.092-4
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101500
2239-1-LP14
 1 (1018026 )ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053(1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(4) ; SERVICIO POR $ 10(6) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; $ 7.875.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.875.564 $ 7.875.564
Total Neto $ 7.875.564
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.875.564


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.