Orden de Compra. Nº1981-438-CM16 "Complejo Fronterizo, adquisición útiles de aseo y escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION DE CAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1981-438-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Complejo Fronterizo, adquisición útiles de aseo y escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín
Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN
R.U.T. 60.511.092-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN
R.U.T. 60.511.092-4
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
Comuna Temuco
Impuesto 31803,34
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl20 (50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
47131602
2239-7-LP12
Traperos10 (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL1 (981589) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 5 LITROS 4 UNIDADES X CAJA 997067(981589) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO RÁPIDO 5 LITROS 4 UNIDADES X CAJA; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.157 $ 60.157
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso3 (1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS 1024576(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75 GR ALBURA 96-97% CAJA DE 10 RESMAS; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores200 (1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD 1025979(1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1008103) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD 1026103(1008103) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
Total Neto $ 169.207
Descuento $ 1.821
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.803
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 199.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.