Orden de Compra. Nº1981-541-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Acomp. Psicosocial"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION DE CAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1981-541-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Acomp. Psicosocial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Cautín
Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN
R.U.T. 60.511.092-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION DE CAUTIN
R.U.T. 60.511.092-4
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 Segundo Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antonioberoiza
Razón Social ANTONIO ALFONSO BEROIZA JARA
R.U.T. 5.990.943-6
Sucursal antonioberoiza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos28 (1118423 )ARRIENDO CAMIONETA MAZDA NEW BT-50 SDX VALOR DIARIO 1138423(1118423) ARRIENDO CAMIONETA MAZDA NEW BT-50 SDX VALOR DIARIO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.988.000 $ 1.988.000
Total Neto $ 1.988.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.988.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Transporte de pasajeros

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.