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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1981-87-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN CAMIONETA MAHINDRA DLSK-76 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1981-13-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Cautín |
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Razón Social |
GOBERNACION DE CAUTIN
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R.U.T. |
60.511.092-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Bulnes 590 Segundo Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION DE CAUTIN
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R.U.T. |
60.511.092-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Bulnes 590 Segundo Piso |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
52848,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Bulnes 590 Segundo Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-05-2015 |
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Proveedor |
DANIEL EDUARDO CASTRO MOSLER |
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Razón Social |
DANIEL EDUARDO CASTRO MOSLER
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R.U.T. |
11.354.724-3 |
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Sucursal |
DANIEL EDUARDO CASTRO MOSLER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad no definida | | FRENOS COMPLETOS
MANTENCIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MOTOR(RADIADOR, TERMISTATO),
CAMBIO DE BATERIA
REGULAR EMBRAGUE
REVISAR CORREAS
REPARACIÓN ALTERNADOR |
$ 278.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 278.151
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$ 278.151
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Total Neto
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$ 278.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.849
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$ 331.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.