Orden de Compra. Nº1982-76-SE18 "Implementos de Seguridad PROFOCAP"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1982-76-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Implementos de Seguridad PROFOCAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 967-5-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VII Región - Provincial Cauquenes
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº94
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº94
Comuna Cauquenes
Impuesto 270978
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº94
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Treck S.A.
Razón Social TRECK S A
R.U.T. 96.542.490-3
Sucursal Treck S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131609
Protector solar105UnidadProtector Solar FPS 50 Leblon (pomo 190 gr)Protector Solar FPS 50 Leblon (pomo 190 gr) $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
31211903
Equipo para protección60UnidadAnteojo Activex FX, ClaroAnteojo Activex FX, Claro $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
41105301
Cajas de gel105UnidadAlcohol Gel con glicerina safepro 340 mlAlcohol Gel con glicerina safepro 340 ml $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.950 $ 208.950
53102503
Sombreros60UnidadGorro Legionario AzulGorro Legionario Azul $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
53111601
Zapatos de hombre103ParBotín Rocky 927 Plta PU Negro Números, N°34=01, N°35=06, N°36=14, N°37=24, N°38=28, N°39=09, N°40=12, N°41=03, N°42=04, N°43=01, N°44=01,Botin Rocky 927 Plta PU Negro $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.050 $ 757.050
46181504
Guantes protectores60ParGuantes Cabritilla Activex FX GrisGuantes Cabritilla Activex FX Gris $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
Total Neto $ 1.426.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 270.978
TOTAL OC $ 1.697.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.