|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1983-68-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
|
|
R.U.T. |
60.701.011-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Argentina 2560 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
10260 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Argentina 2560 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
apro ltda. - Casa Matriz |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
|
|
R.U.T. |
86.887.200-4 |
|
Sucursal |
apro ltda. - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181504 2239-10-LP12
| Guantes protectores | 60 | | (959223 )GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD 976223 | (959223) GUANTES DE SEGURIDAD VICSA CABRITILLA PAR UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.000
|
$ 54.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 54.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.260
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 64.260
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.