Orden de Compra. Nº1987-61-AG23 "COMPRA MATERIALES DE SEGURIDAD - INLUENZA AVIAR"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1987-61-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE SEGURIDAD - INLUENZA AVIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.005-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 293 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.005-6
Dirección de Facturación Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont
Comuna Puerto Montt
Impuesto 160721
Dirección de Envío de la Factura Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios100UnidadBUZO DESECHABLE BLANCO, TALLA XXLSOL. COMPRAS N°00767/2023 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios100UnidadBUZO DESECHABLE BLANCO, TALLA XLSOL. COMPRAS N°00767/2023 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
46181802
Lentes de protección70UnidadANTIPARRAS DE BIOSEGURIDAD CERTIFICADAS - SIMIL O EQUIVALENTE A ANTIPARRA K2 STEELPROSOL. COMPRAS N°00767/2023 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
53111501
Botas de hombre21Unidad21 PAR DE BOTAS PVC BLANCA - TALLA: 36 (1UND), TALLA 37 (6UND), TALLA 38 (2UND), TALLA 40 (1UND), TALLA 41 (1UND), TALLA 42 (6UND), TALLA 43 (4UND)SOL. COMPRAS N°00767/2023 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.900 $ 270.900
Total Neto $ 845.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.721
TOTAL OC $ 1.006.621


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 82.392.600-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.110.596-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.110.596-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.471.135-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.379.238-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.426.458-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 88.909.800-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 81.210.400-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.316.878-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.