Orden de Compra. Nº1987-68-AG25 "Compra ágil: 1987-37-COT25 SERV. MANTENCION NISSAN NAVARA GZKF-79-3 DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1987-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 1987-37-COT25 SERV. MANTENCION NISSAN NAVARA GZKF-79-3 DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra X - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.005-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 660
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.005-6
Dirección de Facturación Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont
Comuna Puerto Montt
Impuesto 351273,52
Dirección de Envío de la Factura Talca Nº60, piso 3-Región de Los Lagos-Puerto Mont
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.918.300-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMANO DE OBRA, MATERIALES E INSUMOS DE TALLERSOL. COMPRAS N° 00767/2025 $ 350.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.556 $ 350.556
26101759
Adaptadores del motor de arranque1UnidadMOTOR DE ARRANQUE CAMIONETA NISSAN NAVARASOL. COMPRAS N° 00767/2025 $ 1.099.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.009 $ 1.099.009
40161526
Retenes de filtro o accesorios1UnidadRETEN DE CAJA REENVIO CAMIONETA NISSAN NAVARASOL. COMPRAS N° 00767/2025 $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.101 $ 12.101
31171605
Bujes de eje2UnidadBUJE BARRA ESTABILIZADORA CAMIONETA NISSAN NAVARASOL. COMPRAS N° 00767/2025 $ 8.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.556 $ 16.556
25172004
Amortiguadores para automóviles2UnidadAMORTIGUADORES DELANTEROS CAMIONETA NISSAN NAVARASOL. COMPRAS N° 00767/2025 $ 153.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.312 $ 307.312
15121508
Aceite para transmisiones2UnidadACEITE MATIC D 946 MLSOL. COMPRAS N° 00767/2025 $ 28.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.130 $ 56.130
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETA DE PLAFONIER CAMIONETA NISSAN NAVARASOL. COMPRAS N° 00767/2025 $ 3.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.144 $ 7.144
Total Neto $ 1.848.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.274
TOTAL OC $ 2.200.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.