Orden de Compra. Nº1988-11-AG26 "Materiales y útiles de aseo 1er semestre. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1988-7-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1988-11-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo 1er semestre. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1988-7-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.003-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 62
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.003-K
Dirección de Facturación 21 DE MAYO 1950
Comuna Punta Arenas
Impuesto 84002,04
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 1950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel180PaqueteTOALLA DE PAPEL DOBLADAS, INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE (MARCA DE REFERENCIA: ELITE O SIMILAR)  $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.380 $ 241.380
14111704
Papel higiénico6PaquetePAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, 250M 6 UNIDADES CADA PTE. (MARCA DE REFERENCIA: ELITE O SIMILAR)  $ 13.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.430 $ 83.430
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE BOTELLA 900 ML UNIDAD (MARCA REFERENCIA: MAX POWER O SIMILAR)  $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.412 $ 8.412
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadABRILLANTADOR DE PISO FLOTANTE INCOLORO 900 ML. (MARCA DE REFERENCIA: VIRGINIA, EXCELL O SIMILAR)  $ 3.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.604 $ 38.604
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadCLORO GEL AROMATICO 900 ML. (MARCA REFERENCIA: IMPEKE O SIMILAR (LIMÓN-EUCALIPTO-MENTA)  $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.908 $ 13.908
47131805
Limpiadores de uso general9UnidadCLORO LIQUIDO CONCENTRADO TRADICIONAL 2 LITROS. (MARCA REFERENCIA: IMPEKE O SIMILAR)  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.210 $ 15.210
47131603
Esponjas24UnidadESPONJA LAVALOZA (MARCA REFERENCIA: VIRUTEX O SIMILAR)  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168 $ 3.168
47131602
Paños de limpieza absorbente12UnidadTRAPERO PAÑO MICROFIBRA PARA PISO CON OJAL (MARCA DE REFERENCIA: VIRUTEX O SIMILAR)  $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.944 $ 13.944
42132205
Guantes quirúrgicos12ParGUANTE DE LIMPIEZA LATEX MULTIUSO TALLA L  $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
47121701
Bolsas de basura15RolloBOLSA DE BASURA GRANDE 80X110 120 L ROLLO X 10 UNIDADES (MARCA DE REFERENCIA: IMPEKE O SIMILAR)  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 442.116
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.002
TOTAL OC $ 526.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.