Orden de Compra. Nº1988-212-CM17 "Materiales Mant. y Reparaciones Inmuebles, Sala de Reuniones.-"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1988-212-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales Mant. y Reparaciones Inmuebles, Sala de Reuniones.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.003-K
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.003-K
Dirección de Facturación 21 de Mayo 1490
Comuna Punta Arenas
Impuesto 6878,4446
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex4 (915064) LÁTEX CERESITA EXPERTO BLANCO 3785 CC 930064(915064) LÁTEX CERESITA EXPERTO BLANCO 3785 CC; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.136 $ 30.136
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar2 (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar2 (915646) RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 930646(915646) RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.518 $ 2.518
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970(987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.978 $ 1.978
Total Neto $ 37.322
Descuento $ 1.120
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.878
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 43.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.