Orden de Compra. Nº1988-92-SE20 "SERVICIO DE ASEO OFICINA PORVENIR AGOSTO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1988-92-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO OFICINA PORVENIR AGOSTO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1988-2-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.003-K
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 186
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
R.U.T. 60.701.003-K
Dirección de Facturación 21 DE MAYO 1950
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 1950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor margarita del carmen
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SALDIVIA VARGAS
R.U.T. 9.396.829-8
Sucursal margarita del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO OFICINA PORVENIR, SEGÚN FACTURA EXENTA ELECTRÓNICA N° 67 DEL 01-09-2020. "LA ORDEN DE COMPRA DEBE ESTAR EN ESTADO ACEPTADA POR PARTE DEL PROVEEDOR, AL MOMENTO DE PROCEDER AL PAGO RESPECTIVO".-  $ 61.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.800 $ 61.800
Total Neto $ 61.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 61.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.