Orden de Compra. Nº1989-11142-SE08 "Adquisición de agua purificada"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1989-11142-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-10-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de agua purificada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1989-11047-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Logistica - Iquique
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena
Comuna Iquique
Impuesto 63080
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodamar S.A.
Razón Social Sodamar S.A.
R.U.T. 96.917.300-k
Sucursal Sodamar S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua166Bidón Agua purificada en bidón de 20 litros c/u. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.000 $ 332.000
Total Neto $ 332.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.080
TOTAL OC $ 395.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.