|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1989-194-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio provisión e instalación termo calentador de agua y polarizado de oficinas varias, Desde 1989-43-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1989-43-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aeropuerto Diego Aracena |
|
Comuna |
7
|
|
Impuesto |
152260,0625 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Diego Aracena |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Wallis Bravo Torres |
|
Razón Social |
WALLIS ARACELI BRAVO TORRES
|
|
R.U.T. |
14.026.788-0 |
|
Sucursal |
Wallis Bravo Torres |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101825
| Calentadores de agua de uso doméstico | 1 | Global | Servicio provisión e instalación termo calentador de agua ducha en baño de mujeres ubicado en el 1er piso del Edificio Administrativo y otros trabajos menores. | Según requerimientos del mandante |
$ 350.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 350.000
|
$ 350.000
|
30141511
| Película de ventana | 12,67 | Metro Cuadrado | Servicio polarizado de ventanas varias, conforme a Bases Técnicas adjuntas en formato PDF | Según requerimientos del mandante |
$ 35.625,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 451.369
|
$ 451.369
|
|
|
Total Neto
|
$ 801.369
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 152.260
|
|
$ 953.629
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.