Orden de Compra. Nº1989-211-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1989-117-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1989-211-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1989-117-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Imputación Presupuestaria: Cuenta: 21522041200100 Actividad: 3 Utilización: Sección Telecomunicaciones y Electrónica.
Proveniente de Licitación 1989-117-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Logistica - Iquique
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena
Comuna -1
Impuesto 29706,5
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES TOGO CHILE S A
R.U.T. 99.557.980-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111505
Butano5UnidadButanoCartucho de gas butano de 190 grs. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
23171504
Sopletes1UnidadSopletesSoplete a gas portátil con cartucho de 190 grs. $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
27112801
Brocas4UnidadBrocasBroca de concreto de 5 mm $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
27112801
Brocas4UnidadBrocasBroca de concreto de 6 mm $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
27112802
Hojas de sierra5UnidadHojas de sierraHoja de sierra para caladora eléctrica, Blach and decker $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810 $ 2.810
31151704
Cable de vías200Metro LinealCable de víasCable 14 awg rojo $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31151704
Cable de vías200Metro LinealCable de víasCable 14 awg blanco $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31151704
Cable de vías200Metro LinealCable de víasCable 14 awg verde $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
27112801
Brocas2JuegoBrocasBroca de metal de 1 a 12 mm $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
31201601
Adhesivos químicos2TuboAdhesivos químicosAgorex transparente $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 156.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.706
TOTAL OC $ 186.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.