Orden de Compra. Nº
1989-65-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-27-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1989-65-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-27-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1989-27-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Aeropuerto Diego Aracena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Aeropuerto Diego Aracena
Comuna
Iquique
Impuesto
35744,13
Dirección de Envío de la Factura
Aeropuerto Diego Aracena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-06-2014
Título
Descripción
Despacho Aeropuerto Diego Aracena, bajo torre de control , Contacto Sr. Guillermo Madrid o Aldo Madariaga/gmadrid@dgac.gob.cl_amadariaga@dgac.gob.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.559.400-4
Sucursal
Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Galón
Anticorrosivo estructural color ladrillo
Anticor soq gl r.maest Valor neto.
$ 9.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.621
$ 9.621
31161506
Tornillos roscalata
1
Caja
Roscalata de 12 x 1"
Roscalata 1x12. Valor neto.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
31161506
Tornillos roscalata
1
Caja
Roscalata de 8 x 1"
Roscalata 1x8 Valor neto.
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
31161705
Tuerca tapa
1
Caja
Tuerca hexagonal de 1/4"
Tuerca hexagonal 1/4 fierro *20* Valor neto.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31163215
Perno estriado
1
Caja
Perno coche de 1/4 x 1"
Perno coche 1/4 x1 Valor neto.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31201613
Adhesivo re-usable
2
Unidad
Adhesivo permanente
Loctite 495 adhes instan 20gr Valor neto.
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.118
$ 14.118
31201613
Adhesivo re-usable
3
Unidad
Adhesivo de contacto
Agorex 60 1/16 gln miel. Valor neto.
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.807
$ 6.807
39111505
Iluminación empotrada
1
Unidad
Equipo de iluminación emergencia recargable Halux ó equivalente.
Lampara d/emerg 12 led fujitel. Valor neto.
$ 13.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.025
$ 13.025
27131512
Destornillador neumático
1
Unidad
Atornillador de impacto 15 posiciones tipo dewaltt ó equivalente.
Dwalt taladro ator dcd93kx 14 volt. Valor neto.
$ 124.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.874
$ 124.874
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
Silicona multiuso transparente
sili sika sanisil trans 300 Ml. Valor neto.
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.673
$ 5.673
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
Silicona alta temperatura
sili vers rojo 300cc 650-10a/temp. Valor neto.
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.151
$ 3.151
47131502
Paños de limpieza
4
kilogramo
Huaipe fino blanco
Huaipe mecanico blanco. Valor neto.
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.144
$ 5.144
Total Neto
$ 188.127
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.744
TOTAL OC
$ 223.871
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.