Orden de Compra. Nº1989-65-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-27-L114"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1989-65-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-27-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1989-27-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena
Comuna Iquique
Impuesto 35744,13
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2014
TítuloDescripción
Despacho Aeropuerto Diego Aracena, bajo torre de control , Contacto Sr. Guillermo Madrid o Aldo Madariaga/gmadrid@dgac.gob.cl_amadariaga@dgac.gob.cl 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1GalónAnticorrosivo estructural color ladrilloAnticor soq gl r.maest Valor neto. $ 9.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.621 $ 9.621
31161506
Tornillos roscalata1CajaRoscalata de 12 x 1"Roscalata 1x12. Valor neto. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31161506
Tornillos roscalata1CajaRoscalata de 8 x 1"Roscalata 1x8 Valor neto. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31161705
Tuerca tapa1CajaTuerca hexagonal de 1/4"Tuerca hexagonal 1/4 fierro *20* Valor neto. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31163215
Perno estriado1CajaPerno coche de 1/4 x 1"Perno coche 1/4 x1 Valor neto. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31201613
Adhesivo re-usable2UnidadAdhesivo permanente Loctite 495 adhes instan 20gr Valor neto. $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
31201613
Adhesivo re-usable3UnidadAdhesivo de contactoAgorex 60 1/16 gln miel. Valor neto. $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
39111505
Iluminación empotrada1UnidadEquipo de iluminación emergencia recargable Halux ó equivalente.Lampara d/emerg 12 led fujitel. Valor neto. $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
27131512
Destornillador neumático1UnidadAtornillador de impacto 15 posiciones tipo dewaltt ó equivalente.Dwalt taladro ator dcd93kx 14 volt. Valor neto. $ 124.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.874 $ 124.874
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSilicona multiuso transparentesili sika sanisil trans 300 Ml. Valor neto. $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673 $ 5.673
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSilicona alta temperaturasili vers rojo 300cc 650-10a/temp. Valor neto. $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151 $ 3.151
47131502
Paños de limpieza4kilogramoHuaipe fino blancoHuaipe mecanico blanco. Valor neto. $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.144 $ 5.144
Total Neto $ 188.127
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.744
TOTAL OC $ 223.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.