Orden de Compra. Nº1989-69-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-25-L111"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1989-69-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1989-25-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1989-25-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Diego Aracena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena
Comuna Iquique
Impuesto 37544
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R & M Ltda.-
Razón Social RODRIGUEZ Y MIRANDA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LIMITA
R.U.T. 77.593.260-0
Sucursal R & M Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas2GalónPintura antióxido  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211501
Pinturas al esmalte1GalónPintura esmalte negro  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica22UnidadCinta vinil 3/4 x 20 mts 33+SUP 3M o equivalenteCinta vinil 3/4 x 20 mts 33+SUP 3M. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400
23153310
Desbarbadores rotatorios10UnidadDisco corte metal de 7"Disco corte metal de 7", Marca Bosch $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
23171510
Alambre soldador10UnidadMalla desoldadora 2,8 mm 1,5 mts / Ersa / Chemitronic 60-4-5-1 / Poirot - Ersa  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
27112802
Hojas de sierra10UnidadHoja de sierra de acero rápido  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31162108
Anclajes de amarrar200UnidadAmarra cable plástico 120 x 2.54mm blanco 06224 3M o similarAmarra cable plástico 120 x 2.54mm blanco 06224 3M $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31162305
Abrazaderas de montaje10UnidadTeflón de 3/4"  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
23171509
Soldadura10kilogramoSoldadura punta azul 6011 de 1/8  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31191501
Papeles de lija20PliegoLija de fierro Nº 2Lija de fierro Nº 2, Marca Norton $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
27112801
Brocas1JuegoBrocas black & decker acero rápido  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
27112801
Brocas1JuegoBrocas black & decker cemento de 9 piezas / 5, 6, 8 mm  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31201601
Adhesivos químicos2TuboAdhesivo instantáneo henkel loctite superbonder 3 gr.  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
15121803
Antioxidantes6FrascoWD-40  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
Total Neto $ 197.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.544
TOTAL OC $ 235.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.