Orden de Compra. Nº1989-98-AG25 "Materiales de ferretería para mantenimiento de instalaciones, deriva de compra ágil: 1989-89-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1989-98-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para mantenimiento de instalaciones, deriva de compra ágil: 1989-89-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA IQUIQUE
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Diego Aracena
Comuna Iquique
Impuesto 155119,23
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Diego Aracena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arca Constructora
Razón Social ARCA CONSTRUCTORA SPA
R.U.T. 78.050.769-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arca Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103601
Vigas de madera30UnidadPino cepillado seco 2x2 3,2mm [ adjuntar presupuesto y clausula firmada de proveedores de bienes y servicios]  $ 3.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.460 $ 104.460
31211704
Selladores2UnidadTapa goteras Sika 300 CC [ adjuntar presupuesto y clausula firmada de proveedores de bienes y servicios]  $ 4.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
15121516
Sellador de fugas10UnidadSello antifugas WC con tornillos fluidmaster [ adjuntar presupuesto y clausula firmada de proveedores de bienes y servicios]  $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
31161509
Tornillos para muros en seco2CajaTornillo autoperforante cabeza phillips Yeso _Carton 2" 6MM [ CAJAS 200 UNIDADES] [ adjuntar presupuesto y clausula firmada de proveedores de bienes y servicios]  $ 6.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.544 $ 12.544
31161509
Tornillos para muros en seco2CajaTornillo autoperforante cabeza phillips Yeso _Carton 3" 8MM [ CAJAS 250 UNIDADES] [ adjuntar presupuesto y clausula firmada de proveedores de bienes y servicios]  $ 13.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.550 $ 27.550
30103604
Revestimiento o láminas de madera14UnidadTablero OSB 9.5 MM 122X244 CM LP [ adjuntar presupuesto y clausula firmada de proveedores de bienes y servicios]  $ 16.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.866 $ 229.866
11162111
Malla2RolloMalla raschel verde rollo 4.2 x 100 mts 65% [ adjuntar presupuesto y clausula firmada de proveedores de bienes y servicios]  $ 159.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.700 $ 319.700
31201601
Adhesivos químicos1TinetaAdhesivo cerámico 25 kg pasta AC gris bekron [ adjuntar presupuesto y clausula firmada de proveedores de bienes y servicios]  $ 20.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.689 $ 20.689
Total Neto $ 756.417
Descuento $ 0
Cargos $ 60.000
IVA  19  % $ 155.119
TOTAL OC $ 971.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.