Orden de Compra. Nº1991-10-AG26 "TINTAS PARA IMPRESORAS TERRENO DIRECCIÓN REGIONAL ZONA CENTRO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1991-10-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA IMPRESORAS TERRENO DIRECCIÓN REGIONAL ZONA CENTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Zona Central
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 272 Quilpue
Comuna Quilpué
Impuesto 91960
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 272 Quilpue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2026
TítuloDescripción
DE LA APROBACIÓN DE LA OC

a) Aceptar la OC dentro de las 24 hrs. una vez recibida por el portal de Mercado Público.

b) Cumplir con los compromisos de entrega establecidos en la OC.

c) Despachar los productos con Guía de Despacho, si es servicio, debe entregarlo con un informe u orden de trabajo.

e) Antes de facturar, debe esperar a que cambie el estado de recepción conforme en la plataforma mercado público.

f) Enviar la factura a la casilla sernageominrecepcion@custodium.com junto al archivo xml.

g) Indicar en la factura el código de esta O.C. en el campo dispuesto para ello (801).

h) En medio de pago, debe indicar a “crédito”.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial FSN SpA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA
R.U.T. 76.368.859-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial FSN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCartuchos de tinta 62xl color negro para impresora hpHp CARTUCHO TINTA HP 62XL NEGRO Costo despacho incluido - Insumos originales $ 48.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.000 $ 484.000
Total Neto $ 484.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.960
TOTAL OC $ 575.960


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.