|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1997-18-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Trato directo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA
|
|
R.U.T. |
60.511.023-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Granaderos 2296 |
|
Comuna |
Calama
|
|
Impuesto |
131100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Granaderos 2296 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-05-2022 |
|
|
|
Proveedor |
alejandra sepulveda piutril |
|
Razón Social |
ALEJANDRA SEPULVEDA PIUTRIL
|
|
R.U.T. |
14.177.679-7 |
|
Sucursal |
alejandra sepulveda piutril |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26112004
| Kits de reparación del embrague | 1 | Unidad | CAMBIO DE KIT EMBRAGUE Kit embrague | |
$ 485.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 485.000
|
$ 485.000
|
78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | flete repuesto | |
$ 35.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | mano de obra | |
$ 170.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 170.000
|
$ 170.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 690.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 131.100
|
|
$ 821.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.