Orden de Compra. Nº1997-278-SE11 "Caja de lapicera para Programa Senama"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de El Loa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1997-278-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Caja de lapicera para Programa Senama
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1997-97-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa
Razón Social Gobernación Provincial de El Loa
R.U.T. 60.511.023-1
Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de El Loa
R.U.T. 60.511.023-1
Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296
Comuna Calama
Impuesto 722,76
Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos!
Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO
R.U.T. 10.372.550-k
Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos!
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1CajaCaja de lapiceras  $ 3.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.804 $ 3.804
Total Neto $ 3.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 723
TOTAL OC $ 4.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.