Orden de Compra. Nº1997-53-SE11 "Material de oficina según requerimiento N°6 CV"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de El Loa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1997-53-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2011
Nombre de la Orden de Compra Material de oficina según requerimiento N°6 CV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 1997-97-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de El Loa
Razón Social Gobernación Provincial de El Loa
R.U.T. 60.511.023-1
Dirección de Unidad de Compra Granaderos 2296
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de El Loa
R.U.T. 60.511.023-1
Dirección de Facturación Av. Granaderos 2296
Comuna 12
Impuesto 204181,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Granaderos 2296
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo1520UnidadCuaderno universitario e/d100 hj m7  $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.840 $ 595.840
44121701
Lápiz pasta1140UnidadLapiz pasta p. med pelikan azul  $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.320 $ 43.320
44121701
Lápiz pasta1140UnidadLapiz pasta p. med pelikan roja  $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.320 $ 43.320
44121802
Líquido corrector380UnidadCorrector liquido T. lapiz berol.  $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.520 $ 58.520
44121618
Tijeras380UnidadTijera 5,0 (12,70 cm) mango plástico  $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.440 $ 71.440
44121707
Lápices de colores380UnidadLápiz color 12 un. largo penmac  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.140 $ 115.140
60121535
Goma de borrar380UnidadGoman de borrar isofit 526-30  $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
44121619
Sacapuntas380UnidadSacapunta matálico cuadrado  $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.240 $ 37.240
44111808
Regla T380UnidadRegla plástica 30 cms. transparente hand  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.960
60105704
Barras de pegamento libres de ácido380UnidadAdhesivo barra 8 gr. Proarte  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.340 $ 54.340
Total Neto $ 1.074.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.182
TOTAL OC $ 1.278.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.