Orden de Compra. Nº1999-189-CM19 "COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CARGO PTR"
Recuerde que el responsable del pago es SERPLAC II REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1999-189-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CARGO PTR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERPLAC II Región
Razón Social SERPLAC II REGION
R.U.T. 60.103.001-2
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 384, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1215 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERPLAC II REGION
R.U.T. 60.103.001-2
Dirección de Facturación Arturo Prat 384, piso 3
Comuna Antofagasta
Impuesto 65618
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 384, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)8 (1108863 )PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO 10 RESMAS 1128863(1108863) PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO 10 RESMAS; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.592 $ 200.592
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma50 (1332018 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº12 6 UNIDADES 1358153(1332018) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº12 6 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones12 (1007731 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº160 GRANDE METALICO UNIDAD 1025731(1007731) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº160 GRANDE METALICO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.268 $ 23.268
12171703
2239-4-LP14
Tintas14 (1007163 )TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 NEGRO UNIDAD 1025163(1007163) TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.048 $ 20.048
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta32 (1007778 )DISPENSADOR ADIX NALP CLIP 4 Y 6 MM UNIDAD 1025778(1007778) DISPENSADOR ADIX NALP CLIP 4 Y 6 MM UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.232 $ 31.232
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1006236 )MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA REDONDA 70 NEGRO UNIDAD 1024236(1006236) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA REDONDA 70 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.464 $ 10.464
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo35 (1283900 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE DESTACADOR DE TEXTO TRANSPARENTE 5 COLORES 160 UNIDAD 1309911(1283900) NOTA AUTOADHESIVA TORRE DESTACADOR DE TEXTO TRANSPARENTE 5 COLORES 160 UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 352.404
Descuento $ 7.048
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.618
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 410.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.