Orden de Compra. Nº2002-76-CM18 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es SERPLAC VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2002-76-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERPLAC VII Región
Razón Social SERPLAC VII REGION
R.U.T. 60.103.005-5
Dirección de Unidad de Compra 2 Norte N° 701, Talca.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERPLAC VII REGION
R.U.T. 60.103.005-5
Dirección de Facturación 2 Norte N° 925, TALCA.
Comuna Talca
Impuesto 42914
Dirección de Envío de la Factura 2 Norte N° 925, TALCA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas5 (1172093 )PILA DURACELL ALCALINA AAA 6 UNIDADES 1198105(1172093) PILA DURACELL ALCALINA AAA 6 UNIDADES; Código: ACCINOINS8528; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.185 $ 14.185
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas20 (1391340 )PILA DURACELL QUANTUM 2 UNIDADES 1417841(1391340) PILA DURACELL QUANTUM 2 UNIDADES; Código: ACCINOINS8398; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1108436 )PERFORADORA JM IMPORT HEAVY DUTY 80 HOJAS UNIDADES 1128436(1108436) PERFORADORA JM IMPORT HEAVY DUTY 80 HOJAS UNIDADES; Código: ESOMAOPER7372; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.685 $ 73.685
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios30 (1006159 )ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD 1024159(1006159) ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD; Código: EMALGPPEG8735; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1006314 )MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1024314(1006314) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: ESOESCMAR7158; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1006295 )MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD 1024295(1006295) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas20 (1153360 )LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO ROJO 10 UNIDADES 1175989(1153360) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO ROJO 10 UNIDADES; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.660 $ 13.660
46111502
2239-4-LP14
Minas15 (1006362 )MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD 1024362(1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD; Código: ESOESCACC7358; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.930
44121705
2239-4-LP14
Portaminas5 (1109075 )PORTAMINA JM IMPORT NEGRO METALICO 0,5 MM 12 UNIDADES 1129075(1109075) PORTAMINA JM IMPORT NEGRO METALICO 0,5 MM 12 UNIDADES; Código: ESOESCLAP7418; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.745 $ 21.745
Total Neto $ 228.145
Descuento $ 2.281
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.914
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 268.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.