Orden de Compra. Nº2005-22-AG26 "ARTICULOS DE ASEO CAMPAMENTO FISCAL QUILLOTA"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2005-22-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO CAMPAMENTO FISCAL QUILLOTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Quillota
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación La Concepción 1480
Comuna Quillota
Impuesto 73346,65
Dirección de Envío de la Factura La Concepción 1480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIVE
Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T. 76.059.183-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIVE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL  $ 1.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.544 $ 23.544
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadGUANTES ANTIBACTERIAL TALLA M  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.575 $ 3.575
14111704
Papel higiénico40UnidadPACK TOALLA DE PAPEL P/DISPENSADOR 200 M X 2  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
14111704
Papel higiénico20UnidadPACK PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL (ROLLO 200 M)X4  $ 5.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.920 $ 119.920
47131618
Mopas húmedas2UnidadMOPA HUMEDA ALGODÓN 16 OZ  $ 6.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.556 $ 13.556
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 110 X 120  $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.640 $ 28.640
47131821
Compuestos desengrasantes15LitroDESINCRUSTANTE REMOVEDOR DE SARRO  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 386.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.347
TOTAL OC $ 459.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.