Orden de Compra. Nº2008-51-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2008-31-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2008-51-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2008-31-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
Comuna La Ligua
Impuesto 35815
Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HSM SPA
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HSM SPA
R.U.T. 78.099.317-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HSM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON MULTIUSO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131615
Escobillones10UnidadTRAPERO PISO CON OJAL   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
14111704
Papel higiénico10UnidadPAÑOS PARA SACUDIR   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadLIMPIAVIDRIOS MULTIUSO GATILLO 500 CC   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadLUSTRA MUEBLE TRADICIONAL 250 CC   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
14111704
Papel higiénico5PaquetePAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO PAQ. DE 6 UN   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
24111503
Bolsas de plástico30PaqueteBOLSA DE BASURA 50*70 PAQ 10 UN   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
24111503
Bolsas de plástico30Paquete BOLSA DE BASURA 80*120 PAQ 10 UN.   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
14111704
Papel higiénico60PaqueteTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DE 200 UN.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 188.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.815
TOTAL OC $ 224.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.