Orden de Compra. Nº
2008-51-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2008-31-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2008-51-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2008-31-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
Comuna
La Ligua
Impuesto
35815
Dirección de Envío de la Factura
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HSM SPA
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HSM SPA
R.U.T.
78.099.317-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HSM SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
47131615
Escobillones
10
Unidad
TRAPERO PISO CON OJAL
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
14111704
Papel higiénico
10
Unidad
PAÑOS PARA SACUDIR
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO GATILLO 500 CC
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad
LUSTRA MUEBLE TRADICIONAL 250 CC
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
14111704
Papel higiénico
5
Paquete
PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO PAQ. DE 6 UN
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
24111503
Bolsas de plástico
30
Paquete
BOLSA DE BASURA 50*70 PAQ 10 UN
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
24111503
Bolsas de plástico
30
Paquete
BOLSA DE BASURA 80*120 PAQ 10 UN.
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
14111704
Papel higiénico
60
Paquete
TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DE 200 UN.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 188.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.815
TOTAL OC
$ 224.315
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.