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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2008-67-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2008-46-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
139240,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2025 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA WYF |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA WYF LIMITADA
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R.U.T. |
78.232.939-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA WYF |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171609
| Espejos de seguridad convexos | 2 | Unidad | Espejo convexo exterior 100cm | |
$ 84.408,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.816
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$ 168.816
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30102903
| Pilares de metal | 2 | Unidad | Pilar acero cuadrado 75x3mm | |
$ 56.114,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.228
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$ 112.228
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31231319
| Tubería de acero inoxidable | 2 | Unidad | HDPE 160mm PN10 tiras x 6m | |
$ 78.358,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.716
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$ 156.716
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31231319
| Tubería de acero inoxidable | 6 | Unidad | Copla para electrofusión 160mm | |
$ 49.181,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 295.086
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$ 295.086
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Total Neto
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$ 732.846
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 139.241
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$ 872.087
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.