Orden de Compra. Nº2008-67-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2008-46-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2008-67-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2008-46-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
Comuna La Ligua
Impuesto 139240,74
Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA WYF
Razón Social COMERCIALIZADORA WYF LIMITADA
R.U.T. 78.232.939-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA WYF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171609
Espejos de seguridad convexos2UnidadEspejo convexo exterior 100cm  $ 84.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.816 $ 168.816
30102903
Pilares de metal2UnidadPilar acero cuadrado 75x3mm  $ 56.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.228 $ 112.228
31231319
Tubería de acero inoxidable2UnidadHDPE 160mm PN10 tiras x 6m  $ 78.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.716 $ 156.716
31231319
Tubería de acero inoxidable6UnidadCopla para electrofusión 160mm  $ 49.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.086 $ 295.086
Total Neto $ 732.846
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.241
TOTAL OC $ 872.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.