Orden de Compra. Nº2008-69-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-38-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2008-69-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-38-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2008-38-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
Comuna La Ligua
Impuesto 3343050
Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2025
TítuloDescripción
MATERIAL DEBE COMUNICARSE CON SR. DANIEL HIDALGO A 332332388, 9 42070852 Y/O RICARDO SALAS 9 87640608, PARA COORDINAR LUGAR Y ENTREGA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA TRICAM SpA.
Razón Social CONSTRUCTORA TRICAM SPA
R.U.T. 78.715.990-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA TRICAM SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava220Metro CúbicoMATERIAL GRANULAR CANTO VIVO Tmax 3/4" Plazo de entrega: 7 días $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.590.000 $ 7.590.000
11111611
Grava170Metro CúbicoMATERIAL GRANULAR CANTO VIVO Tmax 3/8"Plazo de entrega: 7 días $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.865.000 $ 5.865.000
11111611
Grava120Metro CúbicoPOLVO ROCAPlazo de entrega $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140.000 $ 4.140.000
Total Neto $ 17.595.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.343.050
TOTAL OC $ 20.938.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.