Orden de Compra. Nº2008-72-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-39-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2008-72-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-39-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2008-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
Comuna La Ligua
Impuesto 5663763,96
Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2025
TítuloDescripción
DESPACHO PUESTO SOBRE PISO CAMPAMENTO AGUA SALADA RUTA E30-F KM. 12 APP. COMUNICARSE SR. RICARDO SALAS
987640608, PARA COORDINAR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AFIN SUMINISTROS
Razón Social AFIN SUMINISTROS GENERALES LIMITADA
R.U.T. 76.984.621-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AFIN SUMINISTROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161504
Señales de tránsito996Metro LinealBarreras metálicas para proyectar su utilización en caminos de la Provincia en las metas 2026.P.baranda d/o barrera249 un P.cost P/barrera d/o 1,5m498 un Sep.barrera d/o simple derecho 498 un P. galv.tuerca y golilla M16x45: 1992 un P. galv.tuerca y golilla M16x32: 1992 un E. reflect barrera (ojo de gato) 498 un AranGolilla P/Perno M16 (bar4 $ 29.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.809.284 $ 29.809.284
Total Neto $ 29.809.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.663.764
TOTAL OC $ 35.473.048


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.