Orden de Compra. Nº2008-84-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-36-L110"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2008-84-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-36-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2008-36-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Doctor Victor Diaz 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
Comuna La Ligua
Impuesto 60507,59
Dirección de Envío de la Factura VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
R.U.T. 77.243.020-5
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas40Unidad40 un. de pino cepillado 2 x 2.-  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.680 $ 41.680
11121603
Troncos16Unidad16 un. costaneras 2 x 2.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424 $ 11.424
11121603
Troncos70Unidad70 un. de pino bruto 2 x 3  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.760 $ 81.760
11121603
Troncos60Unidad60 un. pino bruto 1 x 5  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.040
39121202
Canalización eléctrica10Unidad10 un. de canaleta para cable corriente.-  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
39121402
Enchufes eléctricos2Unidad2 un. enchufe triple loza.  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
30111601
Cemento25Saco25 sacos de cemento, indicar marca.-  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.775 $ 78.775
31211501
Pinturas al esmalte1Tineta1 Tineta pintura para interior color blanco, indicar marca.-  $ 17.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.144 $ 17.144
31211501
Pinturas al esmalte1Tineta1 Tineta de pintura para exterior color damasco, indicar marca.-  $ 18.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.060 $ 18.060
Total Neto $ 318.461
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.508
TOTAL OC $ 378.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.