Orden de Compra. Nº
2008-84-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-36-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2008-84-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-36-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2008-36-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Doctor Victor Diaz 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
Comuna
La Ligua
Impuesto
60507,59
Dirección de Envío de la Factura
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
R.U.T.
77.243.020-5
Sucursal
SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121604
Madera de coníferas
40
Unidad
40 un. de pino cepillado 2 x 2.-
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.680
$ 41.680
11121603
Troncos
16
Unidad
16 un. costaneras 2 x 2.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.424
$ 11.424
11121603
Troncos
70
Unidad
70 un. de pino bruto 2 x 3
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.760
$ 81.760
11121603
Troncos
60
Unidad
60 un. pino bruto 1 x 5
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.040
$ 65.040
39121202
Canalización eléctrica
10
Unidad
10 un. de canaleta para cable corriente.-
$ 315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
2 un. enchufe triple loza.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
30111601
Cemento
25
Saco
25 sacos de cemento, indicar marca.-
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.775
$ 78.775
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
1 Tineta pintura para interior color blanco, indicar marca.-
$ 17.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.144
$ 17.144
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
1 Tineta de pintura para exterior color damasco, indicar marca.-
$ 18.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.060
$ 18.060
Total Neto
$ 318.461
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.508
TOTAL OC
$ 378.969
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.