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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2008-99-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2008-29-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2008-29-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
12367755,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA TRICAM LTDA. |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA TRICAM LTDA
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R.U.T. |
78.715.990-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA TRICAM LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 2461 | Metro Cúbico | MATERIAL GRANULAR CANTO VIVO 1/2 " PICHICUY, CON ESP. TECNICAS ADJUNTAS | Plazo de entrega: 10 días hábiles; tiempo de respuesta ante fallas: 0,5 hrs. |
$ 26.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.093.450
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$ 65.093.450
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Total Neto
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$ 65.093.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.367.756
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$ 77.461.206
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.