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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2012-155-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS JORNADA GP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2012-8-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Palena |
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Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA
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R.U.T. |
61.955.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo O'Higgins N° 54 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA
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R.U.T. |
61.955.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins N° 54 |
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Comuna |
Chaitén
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Impuesto |
2897,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins N° 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-07-2017 |
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Proveedor |
Supermercado y Ferretería Antupirén |
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Razón Social |
MIRIAM LUZ BURNES MUNOZ
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R.U.T. |
10.389.421-2 |
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Sucursal |
Supermercado y Ferretería Antupirén |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | UN TARRO NESCAFE 170 GR. | |
$ 4.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.118
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$ 4.118
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Unidad no definida | UN KG. AZUCAR | |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798
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$ 798
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 4 | Unidad no definida | LITROS DE JUGOS SURTDOS | |
$ 1.009,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.036
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$ 4.036
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 10 | Unidad no definida | PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS. | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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Total Neto
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$ 15.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.898
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$ 18.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.