Orden de Compra. Nº2012-22-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2012-16-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2012-22-AG26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2012-16-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
R.U.T. 61.955.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 148 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
R.U.T. 61.955.300-4
Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins N° 54
Comuna Chaitén
Impuesto 59375,38
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins N° 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-06-2026
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIONSE REQUIERE ACEPTAR LA OC ANTES DE 48 HORAS, FAVOR FACTURAR  DESPUES DE DESPACHAR ( idealmente 3 dias despues)
puede enviar por bluexpress, correos de chile, starken o chileexpress
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Merkdoclick
Razón Social VALQUILA SPA
R.U.T. 78.230.123-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Merkdoclick
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas1PackTINTAS Y TONERS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO  $ 312.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.502 $ 312.502
Total Neto $ 312.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.375
TOTAL OC $ 371.877


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.