|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2012-46-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2012-55-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
|
|
R.U.T. |
61.955.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins N° 54 |
|
Comuna |
Chaitén
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins N° 54 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-10-2025 |
| RETIRO Y ENTREGA. | LOS PASAJES SERAN RESERVADOS CON ANTERIORIDAD CUANDO SE REQUIERA, LA FACTURA EMITIDA DEBE SEÑALAR CLARAMENTE EL NOMBRE DEL PASAJERO(A), FECHA DE VUELO Y NUMERO DE TIKET. Esto con la finalidad de mantener un control real y descuento permanente del total del convenio. |
|
|
Proveedor |
Pewen S.A. |
|
Razón Social |
SERVICIOS AEREOS PEWEN S.A.
|
|
R.U.T. |
76.030.329-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Pewen S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Global | Se requiere Convenio de Suministro de Pasajes aéreos Tramos CHAITEN-PTO MONTT-CHAITEN para el año 2025 por $ 1.700.000, dichos Pasajes se solicitarán en forma parcial de acuerdo a la necesidad del Servicio, lo que se deberá entregar con GUIA Y FACTURACION MENSUAL. Se requiere idealmente Proveedores de la región de Los Lagos y/o Provincia de Palena.
AL MOMENTO DE FACTURAR, SE DEBE SEÑALAR CLARAMENTE EL NOMBRE DEL PASAJERO (A) FECHA DE VIAJE Y NUMERO DE TIKET. Esto para mantener el control y descuento de valores al convenio. | |
$ 1.700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.700.000
|
$ 1.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.700.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.