|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2012-52-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2012-68-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
|
|
R.U.T. |
61.955.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins N° 54 |
|
Comuna |
Chaitén
|
|
Impuesto |
38019 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins N° 54 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-12-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SEBASTIAN ANDRES |
|
Razón Social |
SERVIDIESEL CHILOE SPA
|
|
R.U.T. |
76.700.689-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SEBASTIAN ANDRES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 10 | Pack | 10 pack de rollos de papel higienico doble hoja, de 2 x 300m c/u ( 20 rollos o mas) | |
$ 4.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.900
|
$ 48.900
|
14111703
| Toallas de papel | 20 | Pack | 20 pack rollos de toalla de papel absorbente, de 2 x 300m c/u ( 40 rollos o mas) | |
$ 7.560,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 151.200
|
$ 151.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 200.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.019
|
|
$ 238.119
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.