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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2012-8-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ASEO CHAITEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2012-5-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL DE PALENA
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R.U.T. |
61.955.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins N° 54 |
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Comuna |
Chaitén
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Impuesto |
10235,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins N° 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-01-2019 |
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Proveedor |
Comercial El Rayo ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL EL RAYO LIMITADA
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R.U.T. |
76.627.840-k |
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Sucursal |
Comercial El Rayo ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 20 | Unidad no definida | PAQUETES BOLSAS BASUR 50 X 70CM. | |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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24111503
| Bolsas de plástico | 2 | Unidad no definida | PAQUETES BOLSAS DE BASURA 110 X 120 CM. | |
$ 4.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.750
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$ 9.750
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15101606
| Alcoholes carburantes gelificados | 10 | Unidad no definida | FRASCOS CLORO GEL 1 LT. | |
$ 1.093,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.930
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$ 10.930
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42281602
| Soluciones de glutaraldehído | 10 | Unidad no definida | DESINFECTANTE AEROSOL, LISOFORM O SIMILAR. | |
$ 2.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.590
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$ 20.590
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Total Neto
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$ 53.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.235
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$ 64.105
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.