Orden de Compra. Nº2013-1014-SE08 "ARRIENDO DE VAN ADMISION"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1014-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2008
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VAN ADMISION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGUN MEMO 150 ADMISION
Proveniente de Licitación 2013-234-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALLAN JULIO WALTON DONA E.I.R.L.
R.U.T. 52.005.288-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
Servicios de taxi3UnidadServicios de taxiARRIENDA DE VAN MESES JUNIO - JULIO Y AGOSTO DE 2008 UNIDAD DE ADMISION. PARA TRABAJOS DE DIFUCION DE LA INSTITUCION $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
Total Neto $ 1.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1.350.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.