Orden de Compra. Nº2013-1014-SE18 "CARTUCHOS DE TINTA COLOR Y NEGRO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REQ 19683"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1014-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2018
Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS DE TINTA COLOR Y NEGRO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REQ 19683
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-8-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 41572
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2018
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO CASA CENTRAL UNAP IQUIQUE DIRECCIÓN DE DESPACHO PLAYA BRAVA 2032, CIUDAD DE IQUIQUE, BODEGA ADQUISICIONES UNAP, CONTACTO NELSON AGUILERA
FACTURA ELECTRÓNICA

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidaLOS68AL CARTRIDGE HP 954XL YELLOW OFFICEJETLOS68AL CARTRIDGE HP 954XL YELLOW OFFICEJET $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadLOS71AL CARTRIDGE HP 954XL NEGRO OFFICEJETLOS71AL CARTRIDGE HP 954XL NEGRO OFFICEJET $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadLOS65AL CARTRIDGE HP 954XL MAGENTA OFFICEJETLOS65AL CARTRIDGE HP 954XL MAGENTA OFFICEJET $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadLOS62AL CARTRIDGE HP 954XL CYAN OFFICEJETLOS62AL CARTRIDGE HP 954XL CYAN OFFICEJET $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
Total Neto $ 218.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.572
TOTAL OC $ 260.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.