Orden de Compra. Nº2013-1027-SE18 "CAMBIO DE RED HUMEDA CAMPUS HUAQUIQUE REQ 19852"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1027-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2018
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE RED HUMEDA CAMPUS HUAQUIQUE REQ 19852
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-14-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 56050
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2018
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHO CASA CENTRAL UNAP IQUIQUE DIRECCIÓN DE DESPACHO PLAYA BRAVA 2032, CIUDAD DE IQUIQUE, BODEGA ADQUISICIONES UNAP, CONTACTO NELSON  AGUILERA
FACTURA ELECTRÓNICA

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores Chaco Chile
Razón Social COMERCIAL CHACO CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.079.172-5
Sucursal Extintores Chaco Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadGABINETES RED HUMEDA 70 X 70 X 30 MANGUERA RIGIDA N° COTIZACION 4324GABINETES RED HUMEDA 70 X 70 X 30 MANGUERA RIGIDA N° COTIZACION 4324 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
46191601
Extintores1UnidadINSTALACIONES Y MATERIALES N° COTIZACIÓN 4324INSTALACIONES Y MATERIALES N° COTIZACIÓN 4324 $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 295.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.050
TOTAL OC $ 351.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.