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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2013-1029-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 2013-1029-CM26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 1947 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
33288 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-1-LR25
| GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE TARAPACÁ | 400 | | (4510609) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE TARAPACÁ | (4510609) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN DE TARAPACÁ ; Región de Tarapacá ; Iquique; PEDRO GAMBONI #2824 |
$ 438,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.200
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$ 175.200
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Total Neto
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$ 175.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.288
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 208.488
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.