Orden de Compra. Nº2013-1066-SE08 "MATERIAL ADMISION PROMOCION"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1066-SE08
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 05-06-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ADMISION PROMOCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGUN MEMO 153 ADMISION
Proveniente de Licitación 2013-157-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna -1
Impuesto 237215
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social wily huancapaza
R.U.T. 10007970558
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios240UnidadRegalos publicitariosCAMISAS MANGA CORTA $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000
80141605
Regalos publicitarios500UnidadRegalos publicitariosPARASOL $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.500 $ 456.500
Total Neto $ 1.248.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.215
TOTAL OC $ 1.485.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.