Orden de Compra. Nº2013-1104-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2013-121-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-1104-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2013-121-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Universidades Estatales - Bienes o servicios para investigación científica, innovación o transferencia tecnológica (Art. 38, N°3 de la Ley 21.094)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 44672,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho de productos

Los productos deberán ser enviados Obligatoriamente con guía de despacho, indicando el número de la Orden de Compra y el nombre de la responsable de la adquisición.

 

Dirección de entrega:  Campus Huayquique en Avda. Arturo Prat S/N, Iquique

Horario de recepción: Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

Facturación

Previo a la emisión de la factura deberá solicitarse la recepción conforme del producto o servicio al correo facturascompra@unap.cl con copia a quien suscribe.

Una vez otorgada la recepción conforme, la factura deberá enviarse a facturascompra@unap.cl con copia a dteunap@onvision.cl y a quien suscribe.

Glosa en factura La factura debe contener el código del proyecto ACT250065.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial y Asesora Internacional Sagu Ltda.
Razón Social COMERCIAL Y ASESORA INTERNACIONAL SAGU LIMITADA
R.U.T. 77.101.430-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial y Asesora Internacional Sagu Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1UnidadFosfato Tricálcico, 96%, puro, envase de 1 kg. CAS: 7758-87-4. Thermo Scientific Chemicals, Bélgica.Fosfato Tricálcico, 96%, puro, envase de 1 kg. CAS: 7758-87-4. Thermo Scientific Chemicals, Bélgica. $ 211.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.120 $ 211.120
Total Neto $ 211.120
Descuento $ 0
Cargos $ 24.000
IVA  19  % $ 44.673
TOTAL OC $ 279.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.