|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2013-1170-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION CORTINA ESCENARIO AULA MAGNA UNAP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
61750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Decocentro |
|
Razón Social |
COMERCIAL DECOCENTRO LTDA
|
|
R.U.T. |
78.875.720-4 |
|
Sucursal |
Decocentro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | MANTENCION Y REPARACION DE CORTINAJE EN SALON AUDITORIO DE LA UNAP. SE CONSIDERA DESMONTAR CORTINA, DESARMAR, REORDENAR Y REPONER DESLIZADORES DAÑADOS. REPOSICION DE PIOLA DE ACERO Y VOLVER A MONTAR EL CORTINAJE | |
$ 325.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 325.000
|
$ 325.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 325.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 61.750
|
|
$ 386.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.