Orden de Compra. Nº2013-120-SE15 "MATERIAL DE OFICINA BIENESTAR ESTUDIANTIL FOLIO 03"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-120-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA BIENESTAR ESTUDIANTIL FOLIO 03
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2013-21-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 34804,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-02-2015
TítuloDescripción
FACTURAS ELECTRÓNICAS

Estimados 

 

Por intermedio de la presente se solicita enviar facturas electrónicas a la siguiente dirección de correo institucional facturaproveedores@unap.cl

 

Unidad de Adquisiciones 

Universidad Arturo Prat 

Fono 56 57 -2526337

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras4UnidadTIJERA PTO ROJO 7 1/2 19 CM CÓDIGO KRE-22704TIJERA PTO ROJO 7 1/2 19 CM CÓDIGO KRE-22704 $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
14111506
Papel para impresora del ordenador30UnidadFOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTRIPOPOSITO 500 HOJAS CÓDIGO EDI-60OFIFOTOCOPIA OFICIO EQUALIT MULTRIPOPOSITO 500 HOJAS CÓDIGO EDI-60OFI $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400
44121611
Perforadoras3UnidadPERFORADOR OFFIX 106-M AZUL 16 HOJAS CÓDIGO OFF-10610PERFORADOR OFFIX 106-M AZUL 16 HOJAS CÓDIGO OFF-10610 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
14111506
Papel para impresora del ordenador30UnidadFOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS CÓDIGO EDI-60CAR FOTOCOPIA CARTA EQUALIT MULTIPROPOSITO 500 HOJAS CÓDIGO EDI-60CAR $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700
Total Neto $ 183.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.804
TOTAL OC $ 217.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.